Program Kerja Pemerintah Kalurahan Wijimulyo Tahun 2023
NO | URAIAN KEGIATAN TAHUN 2023 | Anggaran (Rp) |
A | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.232.156.760 |
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 890.283.918 | |
1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 48.417.000 |
2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 585.357.856 |
3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 28.982.292 |
4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 119.726.170 |
5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 68.200.000 |
6 | Penyediaan Operasional BPD | 4.465.600 |
7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 35.135.000 |
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 144.110.342 | |
1 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 18.826.014 |
2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 52.075.228 |
3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | 73.209.100 |
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan | 23.186.108 | |
1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan) | 10.557.308 |
2 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan da | 10.628.800 |
3 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 2.000.000 |
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | 145.046.392 | |
1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa | 8.650.000 |
2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan la | 10.800.000 |
3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | 10.845.800 |
4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ L | 43.743.592 |
5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 1.950.400 |
6 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen APBdes) | 15.774.600 |
7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 8.342.200 |
8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 5.078.400 |
9 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | 3.030.000 |
10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Pamong | 32.321.400 |
11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba | 4.510.000 |
Sub Bidang Pertanahan | 29.530.000 | |
1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 3.030.000 |
2 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 26.500.000 |
B | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 718.711.944 |
Sub bidang Pendidikan | 92.510.144 | |
1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 82.910.144 |
2 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 9.600.000 |
Sub Bidang Kesehatan | 238.520.000 | |
1 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L | 198.072.400 |
2 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehan) | 4.202.800 |
3 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 36.244.800 |
4 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 290.311.800 |
5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan | 154.336.800 |
6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, drainase,dll) | 135.975.000 |
Sub Bidang Kawasan Permukiman | 82.370.000 | |
1 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (D | 82.370.000 |
Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 15.000.000 | |
1 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L | 15.000.000 |
C | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 147.676.000 |
Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | 10.205.000 | |
1 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemkal | 10.205.000 |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 63.746.000 | |
1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 16.080.000 |
2 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Des | 6.525.000 |
3 | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (per | 16.660.000 |
4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan | 24.481.000 |
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 39.066.000 | |
1 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di t | 10.800.000 |
2 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 15.476.000 |
3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa | 3.500.000 |
4 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 9.290.000 |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 34.659.000 | |
1 | Pembinaan Lembaga Adat | 1.843.000 |
2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.850.000 |
3 | Pembinaan PKK | 14.200.000 |
4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 15.766.000 |
D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 273.311.200 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 250.723.200 | |
1 | Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 138.698.200 |
2 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan/Perikanan | 112.025.000 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 9.220.000 | |
1 | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | 9.220.000 |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga | 13.368.000 | |
1 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 13.368.000 |
E | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 163.000.000 |
Penanggulangan Bencana | 13.400.000 | |
Sub Bidang Keadaan Darurat | 20.000.000 | |
1 | Keadaan Darurat | 20.000.000 |
Sub Bidang Keadaan Mendesak | 129.600.000 | |
1 | Keadaan Mendesak | 129.600.000 |
2.534.855.904 | ||
F | PEMBIAYAAN | |
Penyertaan Modal Desa | 14.584.056 |